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标题 研发工作计划
范文
     研发工作计划2篇(热)
    时光在流逝,从不停歇,我们的工作又将迎来新的进步,写一份计划,为接下来的学习做准备吧!什么样的计划才是好的计划呢?以下是小编帮大家整理的研发工作计划,希望能够帮助到大家。
    研发工作计划1
    一、团队现状
    业务能力参差不齐;激情不够,动力不足,方向不明;凝聚力不强,业绩低下,想法各异;工作目标渺茫,完成任务的信心不足。
    二、公司优势
    1、面临股改,机遇难得;
    2、老总重视,加大投入;
    3、拓宽市场: “三点开发,核心做好” ;
    4、调整模式,吸纳人才。
    三、工作思路
    综上所述,针对公司目前所面临的形势及人员状况,总体工作思路是:
    1、改变现状,壮大自己;提升业绩,打造团队;奠定可持续发展的基础。
    2、目标明确:实现股改中所占重要地位。
    四、针对性策略
    1、激发兴趣,焕发干劲;
    2、明确导向,刺激适当。
    目的:只为吸引人才和留住人才;最终达到提高员工对公司的忠诚度、增强向
    心力、凝聚力的目的。
    五、实施方案
    以调整薪酬待遇为主线,以目标考核为载体,以实现营销指标为目的,以股改占有比例为努力方向,以人才梯次配置为竞争基础。
    实施过程中必须重视的几个环节:
    1、营销形式的多样化
    目前,我们采用的营销模式单一,不利于争夺市场份额,即便只考虑业绩提升
    也是举步维艰。
    ① 建立网络营销体系,全面改版公司网页。
    目前在百度、谷歌的搜索引擎里输入“CE认证”,几乎找不到CCQS的影子,在网络时代的`今天,必须正视网络的功效。公司现在的网络营销几乎是空白,急需调整思路,重视此项工作,加大投入力度。
    A、 网络营销必须体现的功能:营销、市调、客服、策划、推广、品牌管理。
    B、 为实现此功能,建议设立专门的部门---市场部,最低限度是由专业的专人负责。
    C、 此项工作也纳入目标考核范畴,但要单独进行。
    ② 放大外联部的职能,使其真正运行起来。
    目的在于争取在最短的时间内,尽可能多的增加市场份额的占有率:
    积极寻求合作伙伴;公司定原则、定任务、定责任人,过程由责任人把控,并对结果负责;公司履行宏观调控、修正目标之职责。不论白猫黑猫,抓住老鼠就是好猫,只要对公司有利或利大于弊就可做。
    ③ 挖掘电话营销的潜力。
    激发仅使用现有营销模式人员的兴趣和信心,促使其“动、静”结合,挑战自我。
    ④ 部门职能设想:项目开发部下辖销售部、外联部、市场部。人员配置不在于多,但营销的主要职能要体现,不能有缺项。
    2、核定任务
    公司近期(三年内)总体目标:
    ① 销售额达20xx万(RMB) ;
    ② 股改中占重要位置(持股50%) 。
    根据此总体目标, 阶段性任务指标分解如下(实现周期为三年):
    ①销售部:1200万(第一年450万;第二年800万;第三年1200万);
    ②外联部: 400万(第一年100万;第二年200万;第三年400万);
    ③市场部: 100万(第一年30万;第二年60万;第三年100万);
    ④国外市场:500万(三年内,英国200万;韩国200万;越南100万;
    以上均为RMB) 。
    合计:2200万(弹性掌控) 。
    原则:多点开发,压力转移,公司发展的风险降低。
    附:20xx年项目开发个人目标考核任务分解指标:
    3、目标考核
    经双方协商、确认上述任务指标后,公司便以签定“目标任务责任状”的形式加以固定,并按其进程每月将结果上墙张榜公示;旨在调整进度、控制结果、提供支持、实现目标。
    控制进程的标准化流程:事前计划,事中控制,事后监督。
    衡量工作标准的主要因素:数量、时间、质量、费用、满意度。
    (后附“目标任务责任状”)
    4、薪资调整
    考虑公司发展要求,结合外部环境因素,薪资调整势在必行。此乃整个计划中的重要基础,否则将会成为无源之水。但薪资结构、内容、金额的调整幅度,还依赖于公司领导对于成本、效益比对后的决心。
    我的想法是不论调整幅度大与小,但要进行。
    比对测算:
    ① 人员目标:15人(成手);
    ② 实现周期:三年;
    ③ 成本原则:人力资源成本控制在总销售额的15%以内(即工资占5%,提成占10%);
    ④ 培养目标(最终目标比例是两头小、中间大):
    ⑤成本测算(以附表“项目开发部薪资调整预审表”内容为例):
    一级员工:8×20xx×12=192000 (元);(初始阶段是作为培养二级员工的补给站)
    二级员工:5×2500×12=150000(元);(★此为重要环节,需每年稳步增加)
    三级员工:2×3300×12=79200(元);
    合计:421200(元)
    ⑥销售总额:
    一级员工:8×50万=400万(提成:400万×5%=20万)
    二级员工:5×100万=500万(提成:500万×10%=50万)
    三级员工:2×150万=300万(300万×15%=45万)
    合计:1200万元(提成115万)
    则,各占比例为
    工资:421200÷1200万= 3.51% ;
    提成:115万÷1200万 = 9.58%
    当然这只是理论测算,中间可能包括很多种结果,但对团队成员的目标要求是完成!
    这只是个框架,我的目的只是想能为决策提供一个可行性思路的参考,对总量的把控有个大致范围。
    努力目标:
    ① 销售方面: 三年内实现1200万;五年内实现20xx万(不包括国外市场) 。
    ② 团队建设: 三年内二级员工达5人;五年内二级员工达10人。
    5、抢、聘人才
    ① 根据公司发展要求,核定部门人数(此为考核的基础条件之一);
    ② 以抢、挖、聘为主要形式;
    ③ 新员工履行培训、考核、筛选、转正流程;
    ④ 以优厚待遇每年抢、挖1—2名业内成手 ,坚持三年。
    ⑤ 人才管理一定要注重梯次型培养,不可断档。
    不定时的注入新鲜血液是团队建设的一个重要手段;目的是要使团队内的每一个成员都有不同程度的危机感:让老员工有紧迫感,让新员工有压力感,焕发大家珍惜岗位的意识。否则,新、老员工会因压力太小而无事生非,而所生出来的是非则完全就是老总的烦恼!
    6、常规管理
    为提升业务管理能力服务。
    ① 设立“全勤奖”,以约束工作行为;
    研发工作计划2
    虽然市场情况变幻莫测,但我们决心以崭新的精神风貌与公司领导、各部门和全体员工一起,团结奋斗、开创xxx公司的新局面。研发部是龙头,我们肩负的担子很重,稍有疏漏,就有可能给公司造成经济损失,甚至造成质量隐患。所以我们认为在今后的工作应做如下调整:
    一、强化技术管理
    1、做好和各部门的接口工作,交流思想,统一对过程控制的认识,为生产一线做好服务,实现优质、高产、低耗、高效益的生产目标,使公司获得更好的经济效益。某年研发部将协同相关部门及车间,共同抓好工艺管理、操作管理、质量管理、标准化计量管理等工作。
    2、降耗增效,技术常抓不懈。提高我们的自身素质,增进和外界同行业技术交流。对工艺、工装、产品不断推陈出新,提高生产效率,保证产品质量,降低生产成本。
    3、对技术员、工艺员每天工作量化并由专人监督,要求每个技术员、工艺员每天做好当天的工作记录和第二天的工作计划于每天下班前发到研发课文员处,以作为月底绩效考核的依据,其直接主管每天要抽查每个人的完成情况,研发部主管和技术总工每周不定时进行抽查。
    4、工装模具组、样品组做好当月工装模具、样品制作计划交予工程课主管处由工程课主管汇总后交予研发部经理和技术总工处,并将月计划每一周汇总核查一次及时的将进度情况反馈到研发部主管处,形成层级把关以减少由于工装模具制作不及时、样品制作不及时给生产和销售带来不便。
    5、加强部门内部信息的准确性,各种工艺及异常数据层级把关审核,确保管理的及时性、规范性、系统性、合理性。
    6、做好管理团队建设,分工不分家。做好人才储备,提升并培养优秀人才,并进行合理搭配,使研发部门工作顺畅有序,保障生产的顺利进行。
    二、逐步形成技术会审制度
    方案设计完成后要进行技术会审,通过开会的形式共同讨论方案的可行性,不签字不发放的原则,保证图纸资料的准确无误。工艺图纸完成后要进行互审,通过互审的形式来保证图纸及数据的准确性,以免造成不必要的损失。
    三、继续加强学习
    1、学习专业技术,学习ISO/TS16949体系思想,按照ISO/TS16949体系思想去做,努力使自身水平能够跟上公司发展,对新进员工加强培训,使其能够更快地适应公司发展,进行新技术交流,统一思想,提高认识。努力做好龙头的带头作用。
    2、要大胆创新与尝试,掌握细节,技术管理更需要潜意识的加强,但也要虚心学习同行业的技术知识。
    3、不能够安于现状,不思进取,不能以一街市田亩为乐,这将不利于公司技术的发展与创新。
    4、加强技术知识与操作注意事项的培训力度,促进生产顺利进行,减少公司整体的`维护成本。
    四、20xx年度计划要点
    1、样品合格率必须达到95%以上。
    2、样品计划完成率必须达到70%。
    3、年度改进项目必须3项以上。
    4、工装/设备定期维护保养完成率≥98%
    5、新产品过程开发完成率≥96%
    6、工装制造不良率≤3%
    7、技术降成本100万以上(详见附件一“技术降成本措施计划”)。
    8、生产现场出现问题必须赶到现场解决。
    五、20xx年具体计划如下
    1、新样品开发:据20xx年度开发结果(平均56.7只/月),在20xx年新样品开发计划为平均57只/月(具体要据销售部客户寄来样品而定),计划1—2月份59套,3—12月份625套,由于明年的重点是三角臂项目,故必须争取每个月三角臂的开发量平均每月至少2
    2、工艺图纸方面:据20xx年新工艺编制结果(163份/月),在20xx争取在明年将组装工艺、检验作业指导书和三角臂工艺流程尽量跟上,并且对原有工艺的不合理处进行更新改进以便更好的为生产服务。
    3、产品图纸刷新方面:
    (1)对于老产品图纸刷新争取在20xx年把大部分现场生产要用到的老图纸刷新修订完毕。
    (2)明年对刷新图纸先进行量化试运行,以提高技术员的积极性,量化方案已在讨论中将于1月底前完成方案。
    4、工装夹具模具方面:
    据工装组20xx年制作结果486付(平均每月40.5副),20xx年计划为平均每月41副(包括检具),模具组20xx年共制作工装模具201副(平均每月16.75副),计划在20xx年开发225副左右(其中三角臂争取开发20套左右)具体按明年销售部新订单和新样品过来情况而定。
    5、日常工作方面:
    (1)、对于生产现场的问题处理尽量做到有问必答、不推脱及时处理。
    (2)、对于销售部的订单及时评审和反馈,对于各部门反馈的问题做到及时处理解决。
    (3)、做好和各部门的接口工作,统一对过程控制的认识,形成为一线生产服务的思维方式,确保质量、确保结果正确,使公司的图库能正常施行运作。
    我们相信,我们是完全有信心、完全有能力做好20xx年的各项工作,以回报xxxxx公司对我们的期望。
    
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更新时间:2024/12/22 17:28:47