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标题 收款岗位职责
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     收款岗位职责(精选19篇)
    在当今社会生活中,岗位职责使用的情况越来越多,制定岗位职责可以有效规范操作行为。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?下面是小编为大家整理的收款岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
    收款岗位职责 1
    职责描述:
    1、根据工作要求以及规范,针对逾期账户进行清收;
    2、完成公司安排的逾期账款的`催收工作;
    3、进行逾期数据分析,总结催收经验教训;
    4、采取积极措施加速欠款追收,避免坏账损失,使应收账款控制在定额范围内。
    任职要求:
    1、大专及以上学历,会计学或统计学相关专业;
    2、有二年以上生产制造型或销售类的企业工作经历,有催收工作经验优先;
    3、沟通能力强,有一定财务基础经验的积累;
    4、执行力强,有一定的个人抗压能力,对销售公司、子公司销售回款有一定的管控能力。
    收款岗位职责 2
    职责:
    1、在财务科长的领导下,牢固树立为医疗第一线服务的思想,保证医疗任务完成。
    2、严格执行《会计法》和有关的财务法令、制度,遵守国家财经纪律。
    3、按照规定的收费标准,合理组织收入,并唱收唱付。
    4、着装整齐,佩戴胸牌,文明用语,不论责任在哪方不许与病人争执,耐心做好解释工作。
    5、遵纪守法,遵守劳动纪律,不迟到、不早退、不串岗,牢固树立以病人为中心的`思想。
    6、遵守职业道德,努力提高业务技术,打的准、收的快,确保工作质量。
    7、严格执行退款制度、对账制度、交班制度。
    8、爱护机器,严格执行操作规程,保证机器安全完好。
    9、发现长短款,分析原因,如实上报。
    10、日清月结,做好现金管理工作,保证现金的安全。
    11、搞好科室间团结协作,准备好随时接受岗位轮换。
    12、完成各级领导交办的其它工作任务。
    收款岗位职责 3
    1、负责各项费用的收取并实时录入管理台账录入系统,登记现金现金及银行存款日记帐;
    2、整理保管收费单据,统计核对收费情况;
    3、定期编制相关收缴情况明细表,代收、暂收款项明细表;
    4、及时统计欠费情况,并发送缴费通知;
    5、整理保管经营合同建立合同台账;
    6、及时根据收款开具发票;
    7、完成领导交办的其它工作。
    8、敬业、责任心强、严谨、踏实、工作认真仔细。
    收款岗位职责 4
    岗位职责:
    1、严格遵守财务制度和各项管理规定及岗位工作程序。
    2、上班后先做好收款前的准备工作,清洁吧台、准备零钱及备用金,发货章、收款章、路单、复写纸、销售日报表准备充足、齐全。
    3、根据开票的进度适时掌握销售出库复核单的传递及路单的编制进程,做好分区、归类、整理、填单、签字、盖章等手续, 既方便仓库发货又不影响业务员的送货,为公司业务的正常运作提供后勤保障。
    4、路单编制一式三份,一份自存,便于清理;一份交财务,便于出纳与业务员结算;一份交业务员,便于掌握收款情况和与出纳办理货款结算。业务员的退货、退补根据与仓库办理的移交清单及时在业务员路单中抵减。按财务规定作往来摆帐的客户作欠款上报,其退货、退补直接在欠款中抵减后交财务,不在路单中抵减。
    5、及时办理零星散客的结帐手续,在结帐时做到快、准、不错收、漏收。
    6、每天业务终了,整理资料、结账、算账,编制前台销售日报表,清点当天收入及备用金,做到钱帐相符,当天能办完的决不明天办,当天业务较忙时,第二天早上上班后一小时内必须完成,决不因为我们的工作影响业务员的路单结算。
    7、切实掌握公司返点的各项规定,做到该返的返,不该返的坚决拒绝返点。当班时保管各种收据,票证及现金。
    8、协调与开票员、业务员、仓库管理员等部门之间的关系,相互帮助、相互配合。要加强医药知识与财务知识方面的学习,不做机械工作的奴隶,要做一个懂业务、善管理的`经营者。
    9、要善于发挥自己的长处,发挥主观能动性,帮助和带动配合自己工作的同志共同把工作做好,为公司的发展尽自己最大的力量。
    10、完成领导交代的其它工作。
    收款岗位职责 5
    1.按票据收取营业款项;做好复核,当面点清,当场报价,解释清楚;不断提高收费的准确率。
    2.当日营业款项及时上缴银行,收款室内不得存留现金。
    3.负责营业报表。
    4.负责营业印鉴的使用与管理。
    5.负责验钞机的`使用与管理,出现故障,及时报修。
    6.保持室内外卫生。
    收款岗位职责 6
    职责描述:
    1、负责所在项目所有房款的收款;
    2、每天根据完整的单据登记当天的销售日报,销售台账,录入名源系统,维护财务管理系统;
    3、办理换房转款、更名等业务更换收据事项;
    4、客户退款事项的`办理;
    5、严格按照公司规定开具发票,核对开票信息,登记台账及发票领购登记簿;
    6、交房相关工作。项目完工交房时负责公共维修基金、面积差、契税、代办费等相关尾款的款项收取并顾客开具相应的收据或发票。
    任职要求:
    本科以上学历
    持有会计从业职业资格证
    具有房地产工作经验优先
    收款岗位职责 7
    职责描述:
    1.根据财务制度要求,审核并记录销售单据,及时记账并准确完成月报,独立完成开票工作
    2.根据公司信用制度要求,评审并确定客户信用等级;严格按信用确定帐期及发货。
    3.每月根据欠款报告,与销售共同制定当期回收计划,并根据目标采取措施,同时月末提出总结报告。
    4.每月核对销售数据,严格控制已发货未做销售及已收款未销售的`情况,每月分析相应报告并有所解决。
    5.按月完成与客户的对帐,定期发送催款函及对账单。
    任职要求:
    1.大学本科以上学历
    2.有制造业3年以上工作经验,有海外AR工作经验
    3.熟练使用财务软件
    4.熟练使用EXCEL,WORD等办公软件
    5.有较强沟通能力
    6.有一定的英文听,说,写能力
    收款岗位职责 8
    1、根据银行的结算制度和企业报销制度,审核原始凭证的.合法性、准确性,准确、及时完成市场现金收付工作;
    2、发生款项收付业务后及时登录现金日记账和银行日记账(Excel及金蝶),日清月结;
    3、根据经营需要,按集团有关规定提取、送存和保管现金;
    4、负责公司银行帐号的开立、注销、变更、年检事项。
    收款岗位职责 9
    职责描述:
    (1)复核预售合同、开具收款收据;
    (2)填制支票进帐单及现金解缴单;
    (3)记录各项收款,包括VIP卡、定金、预收房款、代收代付等;
    (4)银行按揭手续的.办理,含按揭资料的收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等;
    (5)编制销售日报、周报;
    (6)将收款记录输入营销系统、财务系统;
    (7)登记收款明细账,实时完成应收款账龄分析,并出具应收款催款单;
    (8)每日盘点现金及票据,填写盘点报告;
    (9)客户退房款、退溢交款、退定金、退VIP卡的审核,并按流程付款,填制退款报告;
    (10)办理交房手续;
    (11)财务档案管理;
    任职要求:
    (1)大专以上学历;
    (2)工作认真仔细,执行力强,沟通能力强;
    (3)敬业,责任心强,工作严谨,熟悉房地产销售业务流程。
    收款岗位职责 10
    一、岗位职责
    1、负责项目内物业管理费、商铺租金、水电费等各项费用的收取、统计、核算工作,并开具发票或收据,打印每月付款通知书;
    2、负责现金、票据的保管,按公司规定及时存入银行,准时到财务部报账;
    3、核对收据、发票、收款金额,确保账目正确 ;
    4、每月编制各类财务报表进行核对,确保应收应付帐准确无误。
    二、岗位要求
    1、财务类本科以上学历,2年以上财务相关工作经验,可以接受应届生
    2、熟悉财务软件的操作,持有会计从业资格证
    3、广州市中心六区(越秀、荔湾、海珠、白云、天河、黄埔)户口优先
    4、工作细致,原则性强,良好的沟通能力。
    三、薪酬福利
    1、具有竞争力的薪酬体系,购买五险一金,享受年终丰厚奖励、年度调薪、过节福利、年度体检等;
    2、每年公司会提供两次的岗位竞聘晋升机会,职位晋升通道:专员-主管-经理-高层岗位;
    3、公司的`培训中心拥有完善的培训体系,定期提供各类内部及外部培训机会;
    4、定期组织各项员工活动(如足球赛、篮球赛、羽毛球赛、员工旅游、员工运动会、知识竞赛等)。
    四、上班地点
    xxx物业项目
    收款岗位职责 11
    1、负责销售现场的现金收取工作及POS机刷卡业务的操作;
    2、对收取的`现金要做好清晰的记录和汇总;
    3、负责记录并核对当日销售明细表;
    4、负责销售现场发票、收据的保管及开具;
    5、整理现场收款单据,配合出纳与会计做好对帐工作。
    收款岗位职责 12
    1.坚守工作岗位,工作吋间不得擅离职守,有事必须请假。
    2.热情为主服务,主动介绍服务项目,礼貌待人,不怕麻烦。
    3.开票和收款要做到专心致志、迅速、准确、无差错。
    4.按规定收费,每日进行一次对账和结账,及时填报收入明细表,对票据和现金要认真查看,注意识别假钞,收款室严禁外人人内,发现丢款和差款完全由个人负责。
    收款岗位职责 13
    1.送货员要做到主动、热情为商户服务。
    2.送货要及时、准确、无差错。
    3.对违规、违纪商户,及时、认真填写专卖协查单。
    4.把商户各种信息及时反馈给主任。
    5.记好送货日记,每月写一份市场分析。
    收款岗位职责 14
    按国家及公司规定的收费标准收取管理处各项费用。
    严格执行公司现金管理制度的规定,当日现金收款必须全额存入银行,严禁直接用收入补充备用金,支付开支的坐支行为。
    每天编制收款日报表,并在次日上报公司财务部。
    按公司备用金管理制度规定的`使用范围、权限,对管理处备用金进行管理和使用。
    熟悉电脑使用收费软件系统,做好业主(住户)水、电及管理费的收缴工作。
    及时提供业主(住户)每月应收、已收与未收款清单等有关统计报表,以配合会计核算及管理处组织催收工作。
    负责管理处仓库月末盘点。
    负责管理处资产清点及登记。全面负责管理处各项费用的现金收缴工作。如:装修押金,装修管理费,装修工人治安管理费,停车场收入,游泳池收入,维修费,租金等。
    负责业主档案资料,应收管理费,水电费各项收费的电脑输入工作,每月打印并派发通知单给住户。
    与扣款银行联系,负责每月送盘及回盘,做好各项物业收费的托收工作。
    根据综合管理部的装修审批发放装修卡,装修完工验收后,负责回收证件及装修押金的申请。
    向公司财务部传递管理处日常各种符合手续的报销单据。
    收款岗位职责 15
    岗位职责:
    1、在售楼现场负责向客户收取房款,向客户开据收据,及时将所收房款交存公司银行账户,并与出纳交接;
    2、每日及时将收款明细录入明源系统,收取销售款项;
    3、每日与公司出纳做好各类与收款相关的`票据、销售协议或合同、银行借款合同等的保管、交接;
    4、与销售部门协调一致,办理与财务有关的其他事宜。
    岗位要求:
    1、本科及以上学历;
    2、1年以上房地产开发公司收银工作经验;
    3、熟练操作财务各式报表,工作细心、踏实、责任心强。
    收款岗位职责 16
    1.坚守工作岗位,工作技洳坏蒙美胫笆兀有事必须请假。
    2.热情为丧主服务,主动介绍服务项目,礼貌待人,不怕麻烦。
    3.开票和收款要做到专心致志、迅速、准确、无差错。
    4.按规定收费,每日进行一次对账和结账,及时填报收入明细表,对票据和现金要认真查看,注意识别假钞,收款室严禁外人人内,发现丢款和差款完全由个人负责。
    收款岗位职责 17
    1.送货员要做到主动、热情为商户服务。
    2.送货要及时、准确、无差错。
    3.对违规、违纪商户,及时、认真填写专卖协查单。
    4.把商户各种信息及时反馈给主任。
    5.记好送货日记,每月写一份市场分析。
    收款岗位职责 18
    1.医院财务复核由财务科长兼任,负责医院的全面财务会计工作;
    2.负责制定并完成医院的财务会计制度、规定和办法;
    3.解释、解答与医院的财务会计有关的法规和制度;
    4.分析检查医院财务收支和预算的执行情况;
    5.审核医院的记账凭证;
    6.根据审核无误的记账凭证,登记会计帐簿并结账;
    7.编制医院的会计报表,在每月10日前报送院长及主管部门;
    8.编制、核算每月的`工资、奖金发放表;
    9.定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符;
    11.按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;
    12.承办院长交办的其他工作。
    收款岗位职责 19
    1、岗位人数:1人
    2、直接上级:客户服务主管、公司财务部
    3、本职工作:管理处财务
    4、任职要求:大专以上学历,从事相关工作2年以上,有会计证,身体健康,本市户口。
    5、直接责任:
    (1)管理处费用收支;
    (2)管理处现金管理;
    (3)财务报表上报公司财务部和管理处经理;
    (4)每月对欠交费住户进行电话催款和出催款通知(交安全管理部协助送达欠交费住户)
    (5)每季度向住户公布管理处收支情况;
    (6)完成领导安排的其他工作。
    
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更新时间:2024/12/22 18:39:01