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标题 审计总经理岗位职责
范文
     审计总经理岗位职责(通用24篇)
    在日常生活和工作中,各种岗位职责频频出现,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?下面是小编精心整理的审计总经理岗位职责,欢迎阅读与收藏。
    审计总经理岗位职责 1
    1、建立并完善公司审计监察管理体系,促进公司管理制度与流程的完善;
    2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察,调查并上报违法违纪行为;
    3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作,并提出处理意见;
    4、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;
    5、跟进审计结果的`落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。
    审计总经理岗位职责 2
    审计部副总经理岗位职责:
    1.协助部门总经理制定各项内部审计管理制度、工作流程。并组织实施和监督执行;
    2.具体负责编制部门年度、月度工作计划,按审计计划安排,组织编制审计项目实施方案,并负责督促执行;
    3.协助和配合完成上级部门的审计监督相关工作,及审计发现整改落实、监督和跟进工作;
    4.协助参与板块制度建设,重大投资、贷款、担保、股权转让、购销活动、资产处置、重要工程招投标等经济活动和重要经济合同的审查、监督执行;
    5.协助配合相关部门,开展效能检察等方面的专项监督检查工作;
    6.具体负责审计项目管理,建立审计项目管理档案,审计整改管理台账,并跟踪整改落实情况;
    7.完成上级交办的其他工作。
    任职资格:
    1.本科财会相关专业毕业3年以上工作经验;
    2.企业或事务所审计背景者优先,cpa优先;
    3.有ipo、vsa等相关项目经验者优先;
    4.有2人以上团队管理经验者优先;
    5.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,具有持续改进集团企业风险控制为导向的内部审计体系的.专业意识,对内控制度建设及评估有作为主责人员的成功实践经验;
    6.熟悉企业内部审计相关知识、技能,具备项目主审能力和协调管理能力,了解集团化制造类企业运作特点和企业管理知识,了解国家会计、审计、监察、内控、投资相关法律法规,并具备国际内部审计、内部控制、投资管理、信息安全管理发展方向的相关知识。
    审计总经理岗位职责 3
    1、负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划,并负责推动计划的实施,组织集团层面、各板块、各业务流学习网程内部控制的`年度风险自我评估工作;
    2、负责起草并组织实施内控审计发展规划,包括业务发展规划、能力发展规划、团队发展规划等;
    3、组织起草并维护各项内控审计制度及标准体系,不断完善内控审计工作质量体系和质量监督体系;
    4、参与重大内控审计项目的审计评估过程,帮助协调与被审单位的工作联系,审查重大审计发现,与被审单位沟通审计意见,组织设计重大业务控制的改善方案;
    5、负责内控审计团队的建设及工作沟通协调,包括人员内外部培训、日常业务考核、工作安排、质量控制、内部报告、外部审计机构及审计部工作相关的社会关系维护;
    6、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;
    7、完成领导交办的其他工作。
    审计总经理岗位职责 4
    审计总经理
    1、组织建立并完善内部审计制度及流程;
    2、制订审计规划和年度审计计划,执行审计并出具审计报告,定期及按需就审计情况进行汇报;
    3、监督及评估公司的财务状况、合法合规及风控管理情况;
    4、开展经济责任审计,及对公司的重大事项进行专项审计;
    5、进行舞弊专项调查,并协助公司建立健全反舞弊机制;
    6、预测风险和隐患,进行风险提示,并提出风险防控建议;
    7、内审团队人员管理、操作指导、业务培训和绩效考核。
    基本条件
    性别:不限;
    年龄:35-40周岁;
    学历:本科及以上;
    专业:财务、会计、审计等相关管理专业;
    相关工作经验:6年以上集团内部审计工作经验,2年以上同等岗位管理经验,具备专业咨询公司风控及内审咨询工作经验者优先,具有注册会计师、国际注册内部审计师等职业资格证书者优先。
    审计总经理岗位职责 5
    1、按照集团要求,对集团下属各分子公司的经营管理活动进行审查审计,验证其经营成果的.真实性;
    2、构建公司内部审计体系,制定及完善审计监察制度;
    3、对审计监察发现的问题提供咨询意见、指导并监督整改方案的落实情况;
    4、组织审计人员对项目公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,对相关责任人进行问责、处置;
    5、集团管理层交办的其它工作。
    审计总经理岗位职责 6
    1、主导编制集团审计监察部年度工作计划;
    2、实施所属集团及各子公司定期实施审计任务,包括财务状况、经营成果、资金资产安全等;
    3、实施所属集团及各子公司进行经济活动审计,包括但不限于重大投融资支出、重大采购、重大工程、风险防控等各类专项审计;
    4、实施关键操作流程节点和经营管理控制情况的审计监察工作,包括但不限于行政、人事、招采、营销、招投标、筹融资、成本控制等方面;
    5、及时编制审计工作计划或事项,跟踪落实监察审计整改措施,配合健全完善监察审计体系和流程。
    审计总经理岗位职责 7
    1、负责公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作。
    2、组织审计资源,制定集团审计计划,报董事长审批后执行。
    3、负责对集团内控制度进行审计评价。
    4、负责组织集团财务、工程、经营、人事审计工作。
    5、对集团及下属公司各部门负责人执行集团政策、方针等情况进行审计。
    6、对集团流程、制度进行审核,对缺失项,风险项及是否合规等提出整改建议。
    7、负责集团范围内的举报监察和有关负责人的违纪监察。
    8、了解和评价集团出现重大风险的可能性,对集团运营中的潜在危机进行研究,对内部控制建设的完备性、运行的有效性进行审查和评价,并对重要缺陷提供相应的`解决、改善建议。
    9、评估集团高层的重大决策和实施方案,及时提供预警指导意见。
    审计总经理岗位职责 8
    职责描述:
    1、按照集团年度工作计划制订年度内部审计计划和审计费用预算,参与拟定并完善审计制度和工作流程。
    2、负责审查集团和下属公司各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性。组织对集团和下属公司的内部管理制度和执行情况进行审计。
    3、组织对集团和下属公司的经营成果的.真实性、准确性、合法合规性等进行审计,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
    4、审阅集团的财务报告,确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。
    5、负责审查集团和下属公司资金管控情况,做好集团及下属公司经济信息的保密工作。控制、考核、纠正各部门偏离集团整体财务计划的行为。
    6、负责或参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作。保证各项审计工作开展顺畅,审计结果准确,审计报告及时。
    7、根据审计计划的需要,配合外部的.审计机构进行必要的调查审计工作。
    8、对下属员工的审计程序和审计业务进行指导。
    任职要求:
    1、年龄:36-40岁,审计或会计专业,本科以上学历;
    2、具有5年以企业监察工作经验,且有财务基础。;
    3、定居佛山,有小车代步。
    审计总经理岗位职责 9
    职位描述:
    1、根据公司的审计计划,协助部门领导完成各类经营审计及专项审计工作;
    2、对公司的.会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况以及执行国家财经法规、公司财务规章制度情况进行例行的'财务审计;
    3、研究和评估公司各项业务流程,对公司进行内控审计;
    4、收集审计证据,准备审计报告、内控审计报告及档案管理;
    5、协助进行内控制度的建立,完善;
    6、其他交办的工作。
    任职资格:
    1、财会、审计等相关专业本科及以上学历,2年以上内部审计、稽查、财务管理或企业业务流程管理经验,有工程预决算审计经验优先考虑;
    2、熟悉现代企业内控制度,熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程,有丰富的财务和审计经验,能独立开展审计工作,能熟练撰写财务、审计报告等财经文书;
    3、熟练运用财务审计准则,良好的职业道德和团队协作精神,严格遵守审计人员职业操守;
    4、优秀的沟通能力及逻辑分析能力,抗压能力强。此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
    审计总经理岗位职责 10
    资格要求:
    1、大学本科及以上学历:财务管理、会计、审计及相关专业;应届毕业生也可;
    2、诚实守信、勤奋好学、爱岗敬业、具有良好的团队合作
    3、有较好的`文字及沟通能力,有较强的责任心
    4、能经常出差
    5、有相关资格证书或职称者优先考虑。
    主要工作:
    1、担当项目组成员,协助项目负责人实施审计准备;
    2、按项目负责人分工具体落实、执行审计实施方案;进行内部控 制测试,实施审计调查,了解被审计单位的'内部控制系统建立和有效运行情况;
    3、按项目负责人分工收集充分、适当、相关、有用的审计证据;
    4、按分工编制审计工作底稿
    5、按照档案管理的要求归集、整理、项目审计档案资料;
    审计总经理岗位职责 11
    岗位职责
    1、协助审计负责人制定完善公司审计相关制度的工作流程;
    2、协助拟定审计方案,起草审计报告及管理建议书等审计文书;
    3、协助审计负责人,开展对集团公司各部门及子公司的'各项审计工作;
    4、参与对集团内部控制体系运行状况进行定期评价;
    5、负责审计过程中与相关部门的协调沟通;
    6、完成领导交办的其他任务。
    任职资格
    1、年龄25—30岁,审计、财务会计等相关专业,本科及以上学历;
    2、1年以上审计工作经验,熟悉审计工作流程;
    3、有较强的.学习能力和领悟能力,责任心强;
    4、能适应短期出差工作。
    审计总经理岗位职责 12
    岗位职责:
    1、能与客户交流沟通,了解客户需求,并按照工作要求,协助完成现场相关资料的收集、审核、熟悉完整相关工作底稿的填制,完成领导分配的工作。
    2、熟悉科目审计程序和审计、税务、评估底稿要素,完成简单科目程序中的实质性测试。
    3、完成领导安排的其他工作。
    任职要求:
    1、全日制大专及本科以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业,已取得学历学位证书,在大所工作过3年及以上的优先考虑。
    2、具备初级及以上相关职称,掌握财务会计、审计、税务、评估等相关专业知识,熟悉财务软件及办公软件。
    3、具有良好的沟通协调和写作能力。
    4、热爱本职工作,身体健康,责任心强。
    5、具有良好的敬业精神和团队合作意识,为人诚实守信,具备良好的职业道德。
    6、一旦有能力或适应本行业将会得到快速的提升机会。
    要求:
    1、本科及以上学历,在会计师事务所、税务师事务所、评估事务所具有3年或3年以上相关工作经验。
    2、具有初级会计师职称及以上证书。
    3、能独立带队。
    4、在大所工作年限超过3年的``优先。
    5、能独立完成准则要求的审计、税务、评估工作底稿。
    6、熟练应用财务和审计软件,具有良好的沟通协调和写作能力;
    7、热爱本职工作,身体健康,责任心强。
    8、具有良好的敬业精神和团队合作意识,为人诚实守信,具备良好的职业道德。
    审计总经理岗位职责 13
    职责:
    1、协助建立健全公司内部审计监察管理办法和规章制度;
    2、对负责产业集团的业务和流程提供全面评估,根据风险导向找出内控弱点及操作低效点;
    3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
    4、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;
    5、对公司业务和流程提供分析和调查,在保持最优方案的情况下实现风险最小化;
    6、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;
    7、根据有关发现与改进建议编制审计报告;
    8、对违反公司管理制度的违规行为,提出处罚意见;
    9、对于审计项目的反馈进行管理和后续评估;
    10、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行调查;
    11、完成所负责产业集团审计程序标准化工作的编制;
    12、完成上级领导布置的其他任务。
    任职资格:
    1、具备20xx年左右的内外部审计工作经验,同时具有四大会计师事务所和知名地产企业审计工作经验者优先;
    2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)、 CICS/CICP(注册内控师)等相关资格;
    3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;
    4、熟悉地产企业的运营特点及风险控制流程和标准,具备比较丰富的企业内部审计、内部控制建设及风险管理等方面的'实践经验,有上市公司审计工作经验者优先;
    5、为人正直,工作细致、严谨,具备较强的逻辑思维和分析能力,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神,具备强烈的责任心。
    6、财务、金融、管理学或法律相关专业。
    审计总经理岗位职责 14
    1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。
    2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。
    3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。
    4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。
    5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的签发等工作。
    6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。
    7、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素质。
    8、对所属公司的经济效益和领导干部的`经济责任进行审计。对集团各部门、公司的`劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。
    9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。
    10、完成领导交办的其他工作
    审计总经理岗位职责 15
    职责:
    1、根据审计年度工作计划,组织对集团及所属各事业部进行年度审计;
    2、负责公司内控体系的建设,推动公司内控机制的完善和风险防控水平的提升;
    3、组织对各类成本、费用、采购项目、重要岗位离任等进行专项审计;
    4、编制审计方案,出具高质量的审计报告,并负责各项审计意见、建议的落实和问题的整改。
    5、负责审计团队的.组建及人才培养,与财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作;
    6、高质量的完成领导临时安排的其他审计工作。
    任职资格:
    1、本科及以上学历,审计、财会相关专业,具有CPA等资格证书优先。
    2、五年以上审计工作经验,三年以上管理经验,项目审计负责人或项目经理优先;
    3、全面的财务管理、会计核算及内控审计等能力,熟悉企业的内部审计业务;
    4、良好的逻辑思维和分析能力,书面表达和协调能力强,接受出差安排。
    审计总经理岗位职责 16
    岗位职责:
    1、根据公司整体战略规划,拟定并执行公司年度内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系及应对方案。
    2、推动各业务循环内控体系的建设与优化,根据内控管理要求和法律、法规、监管政策,组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善。
    3、对可能出现的风险进行识别、评估,并将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况。
    4、与公司内部各部门及外部审计团队的协调与沟通。
    5、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的`使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况。
    6、根据公司年度审计计划对各子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计。
    7、及时向审计总监通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向公司管理层提交审计报告。
    8、其他总经理和审计总监布置的专项审计工作。
    任职资格:
    1、国内全日制院校审计、会计、财务等相关专业本科学历,具有2年以上内部审计工作经验
    2、具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;
    3、具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;
    4、对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预判能力;
    5、具备一定的沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的`人员进行沟通协调;
    6、具备较强的抗压能力,敏锐的观察力和缜密的逻辑思维,灵活的分析能力和热情主动的态度;
    7、具备良好的职业操守。
    审计总经理岗位职责 17
    工作职责:
    1、主要负责执行公司it系统相关内审内控工作;
    2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关it支持和数据分析;
    3、协调跟进it审计发现问题的.弥补与改善;
    4、参与其他it风险管理控制相关的`工作。
    任职要求:
    1、5年以上it审计相关工作经验,包括四大it审计和企业it内部审计工作经验;
    2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;
    3、熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程;
    4、具有互联网行业it审计经验者优先;
    5、持相关专业证书(cisa、cia)者优先;
    6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;
    7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。
    审计总经理岗位职责 18
    岗位职责:
    1、主导完成拟上市公司ipo,上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目;
    2、独立承担大中型项目的汇总、合并等高难度挑战性工作;
    3、合理有效地制定大中型项目工作计划,并监督工作进度及质量;
    4、负责项目质量控制,发现并解决存在的`问题;
    5、维护客户关系,与客户保持良好的沟通。
    任职要求:
    1、大学本科以上学历,专业不限,致力于在事务所长期发展;
    2、大型证券资格会计师事务所从业5—7年,注册会计师执业3年以上;
    3、拥有主导拟上市公司ipo、上市公司资本市场业务经验;
    4、具有优秀的'专业能力、团队管理能力及客户沟通能力;
    5、具备良好的职业道德,无违法违纪行为,未受到过行业监管处罚;
    6、外语能力达到海外项目执业要求者优先考虑。
    审计总经理岗位职责 19
    1、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)组成部分的审计;
    2、独立承担中型项目的汇总及合并工作;
    3、合理制订有效的.审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量;
    4、对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的`问题;
    5、对项目组成员进行有效的指导和培训;
    6、保持与客户良好的沟通,与客户讨论并起草管理建议书等。
    7、负责或参与审计、尽职调查、其他鉴证、财务咨询项目,担任小型项目的负责人;
    8、协助部门负责人管理客户,与客户保持良好的沟通;
    9、完成上级交办的其它工作任务。
    审计总经理岗位职责 20
    1、独立完成国企、大型企事业单位的审计、内控、绩效评价等,能独立出具正式报告;
    2、能够充分了解客户对于报告项目的需求和目的,制定相应的项目方案,带领团队顺利完成项目任务;
    3、拟定报告方案,撰写报告,督促底稿的完整归档;
    4、与客户保持良好沟通,取得客户的.`信任和积极有效的配合;
    5、负责对助理人员进行有效的培训和管理,提升助理的技能,培养团队精神。
    审计总经理岗位职责 21
    岗位职责
    成本审计(土建)仁恒置地集团仁恒股权投资管理(上海)有限公司,仁恒职位描述:
    1、制定成本、工程、设计等开发管理工作的风控审计工作计划和审计工作方案;
    2、负责通过过程监控或事后专项审计的方式对工程类采购、签证变更、工程预结算、材料设备监控、开发进度、合同管理(合同签订、合同交底、合同付款)、供应商评估等进行监控、审核;
    3、负责对过程监控或事后专项审计的结果出具审计报告,提出改进建议和决策依据;
    4、督促跟踪审计结论和建议的落实;
    5、结合专业工作的开展,对公司成本、工程、设计工作管理制度中或存的.缺陷、忙点等提出完善、优化的建议;
    6、定期编制专业工作的.月度工作计划及报告;
    7、对专业工作的书面和电子文档资料进行整理、归档;
    8、配合集团相关审计工作;
    9、完成经理交办的其他工作事项。
    岗位要求:
    1、为人正直,公正、客观、独立,原则性强,工作态度积极,有责任心,严谨务实;
    2、28岁以上,本科及以上学历,工程造价、土木工程、工程管理等相关专业;
    3、8年以上土建造价岗位工作经验,条件优异者可适当放宽年限要求,具有成本审计经验优先;
    4、熟悉相关工程建设管理法规,掌握造价审计、招投标及合同管理等操作规程;
    5、具备良好的沟通、组织、协调管理能力以及团队协作精神。
    审计总经理岗位职责 22
    1、根据外部监管、内部管理及行业规范、制定IT审计业务规范;
    2、根据年度审计计划要求,制定IT审计方案;
    3、根据审计方案要求,实施现场审计,并根据现场审计结果撰写审计报告;
    4、对现场审计中的重大审计发现进行风险提示,及时督促被审计单位积极整改,消除风险隐患;
    5、对审计发现问题的后续跟踪审计相关工作;
    6、对重大风险事件,及时进行跟进与报告;
    7、收集、整理与分析信息科技系统建设、运维保障情况,撰写分析报告;
    8、负责银监会信息科技非现场监管的..日常报送;
    9、收集、整理前沿技术信息,IT审计方法、工具、案例;
    10、制定IT审计培训计划,编写培训教材,开展面授与视频培训参加内外部培训,提升业务水平。
    审计总经理岗位职责 23
    1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;
    2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的`审计工作;
    3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;
    4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的.重大风险作出预警并全过程监督;
    5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。
    审计总经理岗位职责 24
    1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度,严格遵守审计职业道德。
    2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等。
    3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况,确定内部审计工作重点,编制年度审计计划。
    4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下,对以下事项进行审计监督和审计评价:
    4.1贯彻执行国家法律法规,集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况;
    4.2财务状况、财务收支及有关经营活动;
    4.3工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况;
    4.4企业对外投资、借款、担保情况;
    4.5企业经营管理和效益情况,经营目标完成情况;
    4.6企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况;
    4.7接受信访、纪检等部门委托,对各种违法违规行为进行专项审计。
    4.8公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。
    5、需要委托中介机构审计的事项,负责对中介机构的聘用、协调、费用支付等,对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。
    6、负责将审计项目的`所有资料按档案管理的'有关规定整理归档。
    7、监督被审计单位执行审计决定情况。
    8、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查。
    9、审计档案的整理、借阅登记等管理工作。
    10、领导交办的其他事项。
    
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更新时间:2024/12/22 18:38:03