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标题 学校后勤管理制度
范文
    学校后勤管理制度(通用8篇)
    在现在的社会生活中,制度使用的频率越来越高,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公平的作用。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧,以下是小编精心整理的学校后勤管理制度,希望对大家有所帮助。
    学校后勤管理制度 篇1
    后勤工作是学校工作的保障。为了加强学校后勤工作的管理,依法依规做好后勤方面的工作,促进学校的发展,特制订后勤工作管理制度如下:
    一、财务管理规定
    学校的财务工作,是学校工作的重要组成部分。必须严格依法依归作好财务每项工作,做到规范行为,民主理财,公平、公正、透明,使财务工作规范化、制度化。为严肃财经纪律,认真执行上级有关财务制度,特作如下财务管理规定:
    1、收费工作
    学校收费严格按上级文件精神执行,依法依规,坚持原则,不乱设收费项目,不增加收费标准。健全收费手续,加强收费过程的管理,增加透明度,每期收费由班主任经手收费,做好登记造册,开好收据工作,同时由学校教工代表参与清理;财会人员要及时将现金上交银行进财政笼子。对少数特困生依据实际情景,由班主任提出详细情景,经学校团体研究给予适当照顾。教职工一律不准为学生担保学费及其它款项。
    2、票证管理
    ①根据会计制度规定,学校的会计凭证,会计账目、财务公章、校长印章由主办会计负责管理,现金银行存款往来由出纳负责管理,银行往来操作过程中,现金支票有出纳管理,印章由会计或分管领导管理。
    ②收据从财政局领回,由会计集中管理,登记编号,出纳用收据先履行领取签字手续,后由出纳开据使用,清理入账后上交财政局核消,期末对所用收据进行清理核实。
    3、财务支出
    ①严格按财政局下发预算指标执行,专款专用,超标准使用必须报上级主管部门审批。
    ②往来支出发票,必须是有效地税务正规发票,支出发票上必须由经办人签字注明用途,分管的主任,主管财经副校长会审合格后签字,最终由校长每月审核两次,审核后方可报销,未审核不得入账。所有发票未经签字,出纳不得结账;购物发票保管员要对事物作好入库登记手续。
    ③审批实行“一支笔”,凡无主管财经校长签字和校长审核的票据一律不得入账,严格控制乱支乱批,严肃财经纪律,如有违规要追究当事人职责。
    ④凡因公出差的,按文件规定执行,外出开会学习的如交了会务费、资料费一律不领补助,县内出差不领补助,车费按规定核定报销。
    4、借款
    ①学校公款一律不准外借,教工本人婚、嫁直系丧事借款不得超过2000元,且从借款下一个月起在三个月内扣回。
    ②重大住院及其它特殊事故借款,经校长办公会研究一次可借3000元,且从出院后下一个月在三个月内扣清。
    ③严格杜绝财务人员任意向教工借款,如发现一次严肃处理。
    5、结算、审计
    ①财会人员必须做到日清月结,出纳作好现金、财务往来业务,每月定期结账,在下一个月5日前必须做好上一个月帐,及时向主管领导反馈经济状况。
    ②每一个学期结束前,由学校总支委员会、工会、教师代表组成的清算小组进行清理、审计、结算,全面盘点。
    6、报账,报表
    ①每月结账后,迅速作好报账工作,每月8号前向主管局作好报账。
    ②按时完成上级交给的各项报表工作,不延误,不迟报。
    ③每学年初作好本单位全年收支预算,当好领导参谋。
    二、财产管理
    学校所有的财产、财务必须分类、分人管理
    1、房屋及附属设施的管理
    ①学校房屋的调配使用由学校总务、工会提出方案,校长办公会审定,房屋的钥匙由学校保管员在清点财产后收发。
    ②学校分配给个人使用的房舍及附属设施,由使用者负责管理使用,总务处负责对房屋自然损坏和老化的维修,对人为的损坏,实行谁损坏谁赔偿的原则。各班寝、教室财产管理由总务处牵头,与政教处共同管理,开学初一次配齐,由班主任与保管员办理财产交接手续,职责到人到班,期末学校组织专门人员进行检查,发现损坏,酌情赔偿。
    2、设备管理
    ①学校的一切设备,一律登记造册、编号。实行统一分配使用,任何人不得私拿,互换和占用,并分年级、处室、组定人管理。领用物品必须要做好登记。
    ②公用财产一律不准外借,如因工作关系非得外借不可,必须经主管领导同意,并办理借出手续后方可借出。否则,保管人员有权拒绝。
    ③凡购回设备财物,必须先经保管员和使用单位双方验收,由保管员按购进价登记造册入账后,再办理领用手续,填写领用登记表一式二份(领用单位一份,保管室一份)。属借用设备,必须履行借物手续,用后及时归还或由管理人员收回。
    ④因工作调出教职工,必须做到“三清”(还清所借学校财产,还清学校欠款,还清所借图书),然后和保管员办理房舍交接手续,才能够办理调出手续,此事有总务处和会计把关。
    ⑤各班所用清洁用具按政教处拟定标准发放,各处室、组的清洁用具按总务处拟定的标准发放,并办理好登记手续。
    三、采购制度
    为了加强采购管理,严格采购手续,使采购工作规范化、制度化,特制订如下规定:
    1、购物经办人员必须端正思想,坚持原则,以主人翁精神为学校办事。
    2、每学期分阶段各处室必须作好购物计划,由分管的主任及分管校长提出,校长办公会决定。大型的购物由领导小组向财政局采购办申报,批准后方可施行。
    3、学校购物,必须由购物领导小组负责,团体采购,加强监控,增加透明度,不得有任何个人行为。
    4、团体购物不得徇私,讲面子,做到公平、公开、公正。
    5、购回物品必须进库由保管员核实登记签字,方可领用。
    四、食堂管理
    1、食堂职工(不含正式职工)统一实行招聘制,在工作上实行优胜劣汰的原则,学校将根据个人的工作业绩定期考评,对不胜任本岗位的人员能够随时解聘,应聘人员校内家属女53岁以内,校外应聘人员男女均为50岁以内,以身份证为准。且需体检,由卫生部门发健康证为准,无健康证不得应聘。
    2、食堂工作人员要树立主人翁意识,全心全意为教学服务,为师生生活服务,热爱本职工作,服从分工,热情待人,努力办好师生的生活。
    3、安全工作重于泰山,坚决杜绝安全隐患,食品卫生工作从源头抓起。对锅炉等要害部位,要经常检查,常抓不懈。每个人都要搞好食堂饮食、炊具及环境卫生,消毒落实到位。
    4、食堂的钱、帐、物实行分开管理,每次购回的物质由保管员分别验收,后勤主任核实,三人签名(两位保管员、食堂主管)后,方可报账。大宗食品的采购,须经食堂主管同意,团体议价方可购买。购置固定财产,要报经学校领导同意后,方可添置。对手续不齐全的,资料不清楚的发票出纳有权拒付资金。
    5、账目要做到账目、帐证、帐物三者相符,及时算账,日清月结。每月28日由出纳将本月的收支凭证报会计做账。
    6、加强财务管理,做到民主理财,增强财务管理透明度。每月将食堂收支情景向学校主管部门报审。
    7、加强实物保管,严格进出库物手续。做到存放有序,保管严格、进出有帐,防止食物霉烂变质或被鼠害。对手续不健全,严重失职造成的职责事故追究当事人的职责。
    8、钻研业务,提高饭菜质量,讲究营养搭配,主副食品齐全。保证饭菜按时足量供应,不得出现差饭少菜现象,不得出售生饭、生菜、变质变味饭菜。
    9、工作人员必须按时上班、下班,工作时间不准外出,杜绝迟到、早退现象。违者按学校制定处罚,特殊情景(生病、红、白喜事)需提前请假的须经后勤主任批准后方可离开,擅自离校一律作旷工论处。每个组长要作好考勤记载。
    10、工作人员就餐一律在食堂就餐,其家属和子女一律在窗口购饭。对营私舞弊、打饭购物不刷卡的和以工作之便牟取私利的职工坚决予以辞退。
    11、健全监督机制,加强对食堂所有人员的监督。一是请全体职工对食堂管理人员的监督,如发现管理人员工作失职,或营私舞弊,请职工直接向学校领导汇报;二是管理人员每一天对职工的行为进行监督,上班实行签到制,服务实行挂牌制,严防感情饭和走私饭的出现;三是建立职工互相监督机制,实行窗口打饭人员经常调换,人员轮换反搭配制度。
    五、商店管理
    1、商店职工(不含正式职工)统一实行招聘制,在工作上实行优胜劣汰的原则,学校将根据个人的工作业绩定期考评,对不胜任本岗位的人员能够随时解聘,应聘人员校内家属女53岁以内,校外应聘人员男女均为50岁以内,以身份证为准。且需体检,由卫生部门发健康证为准,无健康证不得应聘。
    2、商店工作人员要树立主人翁意识,全心全意为教学服务,为师生生活服务,热爱本职工作,服从分工,热情待人,努力办好师生的生活。
    3、安全工作重于泰山,坚决杜绝安全隐患,食品卫生工作从源头抓起。所有物品、食品都必须有“qs”标志。每个人都要搞好商店环境卫生,消毒落实到位。
    4、商店的钱、帐、物实行分开管理,每次购回的物质由保管员分别验收,后勤主任核实,二人签名(保管员、商店主管)后,方可报账。购置固定财产,要报经学校领导同意后,方可添置。对手续不齐全的,资料不清楚的发票出纳有权拒付资金。
    5、账目要做到账目、帐证、帐物三者相符,及时算账,日清月结。每月28日由出纳将本月的收支凭证报会计做账。
    6、加强财务管理,做到民主理财,增强财务管理透明度。每月将商店收支情景向学校主管部门报审。
    7、加强实物保管,严格进出库物手续。做到存放有序,保管严格、进出有帐,防止食物霉烂变质或被鼠害。对手续不健全,严重失职造成的职责事故追究当事人的职责。
    8、工作人员必须按时上班、下班,工作时间不准外出,杜绝迟到、早退现象。违者按学校制定处罚,特殊情景(生病、红、白喜事)需提前请假的须经后勤主任批准后方可离开,擅自离校一律作旷工论处。组长要作好考勤记载。
    9、对营私舞弊、购物不刷卡的和以工作之便牟取私利的职工坚决予以辞退。
    10、健全监督机制,加强对商店所有人员的监督。一是请全体职工对商店管理人员的监督,如发现管理人员工作失职,或营私舞弊,请职工直接向学校领导汇报;二是管理人员每一天对职工的行为进行监督,上班实行签到制,服务实行挂牌制;三是建立职工互相监督机制,实行营业员经常调换柜台,人员轮换反搭配制度。
    六、基建维修制度
    1、学校大型的基建项目需经过正规的投标程序确定,按照有关政策法规办理。
    2、常规维修期初由学校统一规划,总务处具体实施。零星维修由总务处提出方案,经校长同意后组织实施。所有维修项目都必须向县财政局采购办申报,批准后方可实施。
    3、强化基建维修的管理与监督,学校大型基建成立基建领导小组,负责对基建项目的招投标,签合同及施工过程中质量管理与监督。常规及零星维修由总务处负责质量管理与监督。
    4、加强过程质量验收与工程预算工作,专项工程完工,必须进行严格的质量验收,对工程质量问题严格把关。严格按招标文件、合同分期付工程预付款,校基建领导小组应组织力量进行工程预算及对施工方的预算审定,然后报审计部门审定。
    5、常规及零星维修结算由总务处组织人员进行验收结算,凭正规劳务发票或工程维修发票结账。
    学校后勤管理制度 篇2
    学校后勤管理是教育教学的“先行官”,是学校教育教学工作的有力保证,为使学校的后勤管理更有效地为教育教学工作服务,依据《兰州大方经典学校管理细则》,从本校实际出发,特制订本管理制度。
    一.财务制度
    1.会计、出纳制度
    按照上级统一要求建帐、记帐,经费具领、支付报销要复核,报销应凭正式凭据。记帐要规范,做到清晰、明确正确无误。会计管帐不管钱,出纳管钱不管帐。会计人员要严格遵守《会计法》,严格执行相关制度,杜绝弄虚作假的违纪、不道德行为。
    2.学校经费开支制度
    首先要做到精打细算,合理开支,不得超支。
    其次学校的一切经费支付均由校长“一支笔”审批,限额大的必须经校委会审核经过。
    学校经费支会原则:
    该买则买、该用则用、该备则备、该做则做;
    能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。
    二、财务公开制度
    1.开学初向家长公开收费标准。
    2.学校添置大型设备及维修、基建等需经校委会决定,并在教师会上公开。
    3.定期向教师公开学校收支情景。
    三、财务管理制度
    1.物品登记验收制度
    学校财产建立财产册和分类帐,固定资产逐一登记造册,凡购进的一切物品都要及时入账,并进行分类登记,领进、领出建立验收经手制度。物品采购,验收、入库、入账三个环节要相互制约,严防出现漏洞。
    2.学校财产保管使用制度
    学校财产原则上实行专人保管,专人使用的原则,并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制,各线都有确定主要负责人,总务处将有关的物品分发到各主要负责人,教师需要时,向各线负责人领取在分发和领用过程中,都应有登记制度。
    学校的学生课桌凳,教师办公用品,由总务处安排分配,落实到人,有专人负责保管和使用。
    3.学校财产检查制度
    总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查(班级财产每学年登记造册,期末对照检查),发现是、遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失,要责成当事人的职责,根据情景酌情赔偿。
    每学年对学校账目(包括资产使用情景)财产向学校报告一次,并吸收教职工的意见,逐步改善。
    每学期进行一次总结评比。对优秀的职责人,班级进行奖励;对问题较多的职责人或班级进行相应的处罚。
    四、教学用品的供应制度
    1.每学期的开学之前,总务处与教导处共同协商、确定全学期的教学办公所需物品,尤其是簿册征订更要分发及时,以保证能按时正常开学。
    2.既要保证供应及时,又要注意克服不必要的浪费,所以每学期的教学办公所需物品,教导处预先做好安排,总务处做好具体的征订计划。
    3.学习材料征订,由教导处根据教委的有关规定,经校长同意统一征订,其他部门和个人不得任意征订,如确实需要必须经教导处批准。
    五、校舍和学校管理细则
    1.由校长牵头,建立需要校舍安全领导小组。
    2.完善校舍安全工作制度,检查记录,职责到人。
    3.制定学校维修计划,经费预算、分配、安排维修项目。负责对维修的检查和监督,确保工程质量,师生安全。
    4.建立安全巡视制度,加强对校舍安全巡视,发现破损或接到报修及时维修。
    5.对于突发风雨雷电等自然灾害要提前防范,采取有效措施加以预防,避免、减少损失。对于突发的安全隐患要及时采取有效的安全措施。
    6.完善安全通道、设施、消防设施以及重点部位的防盗措施。
    7.加强与学校其他部门协作,做好学生爱护公物、爱护人生的.宣传教育。
    六、卫生检查制度
    1.成立卫生检查小组,由校长牵头负责。
    2.定期检查食堂、楼道、校室、宿舍、卫生间等公共场合。
    3.组织少先队员每日巡查卫生,并及时公布检查中出现的问题。
    4.周五卫生进行大扫除,将重点检查卫生死角,公布检查结果。
    学校后勤管理制度 篇3
    一、校产保管使用制度:
    1、总务处设立学校财产总帐,各部门设立财产分帐。每学期末,各部门应检查帐物是否相符,并将分帐交总务处核对。
    2、认真做好校产、校具的登记保管工作,做到帐物相符,定期清点。
    3、新购置固定、耐用资产,必须做到先记帐后使用(包括其它单位赠送的)。
    4、固定资产、耐用资产确系使用年久,损坏无法修复,由经管人办理报废手续,经总务处请示校长提来源理意见。
    5、损坏公物要照价赔偿,情节严重的要及时向主管校长汇报,并进行适当的处理。
    6、财产在使用过程发生损坏,要查明原因,按照职责大小进行教育、处理。
    7、学校一切仪器设备等教学用品,一律不得借给私人,特殊情景私人借用,外单位借用都需经校长批准(都要有借条,按时归还)。保管人员如发现损坏丢失,酌情按价赔偿。
    8、任何人调换工作,调离本校,都应自觉搞好财产移交工作,不得化公为私,做到手续清楚。
    9、学校的一切财产总务处能够根据各部门的工作需要进行调配,有关人员要服从调配。
    二、公物赔偿制度:
    1、损坏各室、器皿、物件、书一律按新价赔偿。
    2、教室公物的完好率保证三年在98%。
    3、污染墙壁赔偿人工和材料费。
    4、各室所有公物一律职责到人头,如有丢失,按全价赔偿,并追究职责人职责,扣除相应工资和考核分。
    5、损坏花草树木照价赔偿。
    三、财务制度:
    1、学校的一切经费均应入帐,不搞帐外帐,不设“小钱柜”。
    2、一切预算内外经费开支,均需经过审批手续(校长签字、经手人签名、验收人签名)方能生效。
    3、一切单据凭证,均需由经手人、验收人、审批人签字方为有效,白纸单据更要严格审查。
    4、会计、出纳都应做好怍支帐目,做到钱帐相符,按时报经局审计科审查,财物资料要妥善保存,定期归档。
    5、帐目要做到日清月结,定期公布,实行经济民主,以利群众当家理财。
    6、学校建立财经审醒小组,在教委审计科和镇审计所的领导下,每月对学校帐目进行审查。
    7、一切校产均应列入校产登记册,建立实物卡片,负责到人,定期清理,损坏或损失要依质赔偿。
    四、公物领取制度:
    1、学校的一切公物,购进须由验收人验收签字后入存或交付使用人使用。
    2、领取公物时,须由领取人签字后方可注销。
    3、购进的硬使设备,由主管使用人领取签字后入固定资产帐。
    4、公物的购进和领出,均应有记载(包括品名、数量、姓名),任何人不得违反此制度,否是职责自负。
    五、采购验收制度:
    1、学校一切所需的办公用品,均由行政研究决定后方得采买,并由经手人在单据上签字、验收人签字,学校负责人校长签字后方可报销入帐。
    2、凡采购大件,金额又较大的,需经行政会讨论研究后,报教委审批,并至少有2人以上(其中有一行政)方得去采买,同去人都得在单据上签名。
    3、村小采购一切办公用品,签字手续与上同,但大件(50元以上者)须报中心校总务处审批,视其情景和经费承受本事而定。
    4、凡未经学校同意,无论是属于哪类人购买的物件,一律不予报销,造成经济损失,由当事人自行负责。
    六、门卫制度:
    1、来客必须向保安人员登记,方可入内。
    2、未经学校同意不得在校内参观、游玩、拍照。
    3、治保人员要经常对学校进行检查,发现不安全隐患,及时处理、排除。
    4、按学校规定时间开门、关门、灭灯。
    七、安全保卫制度:
    1、每周学校要对学生进行一次安全教育。
    2、学校派专人同校保安进行经常性的安全工作检查,发现问题及时处理。
    3、凡本校师生,不得带易燃易爆物品入校,若造成损失或伤亡,一切后果由当事人负全部职责。
    4、凡属教队员工的亲朋好友,需留校住宿的,均得在治保会登记注册,若未登记者,校内发生安全事故,须追究其留宿人员的,由该人员的亲属负其人全部职责。
    5、每一天静校时必须关灯、窗户、门,严格执行公物损坏遗失要赔偿的制度。
    6、各班学生不互窜教室,不做有危险的游戏。上学、放学不在路途玩耍、逗留,按时上学、回家。同学之间互相团结,出现打架斗殴现象,要与正副班主任考核挂勾。
    7、凡本校学生,不得骑自行车上学,若必须骑车者,经家长签条负责方可,学校一律不负一点职责。
    8、每晚九时关校门,若不事前打招呼而不能进校的,自行负责。凡持本校门钥匙的人员,晚间进出校门必须负责关启校门,若造成学校财产被偷盗的,由当事人员负责赔偿被盗物资的折算金额或购赔丢失的物件。
    9、节假日的值班护校人员,应全面负责学校校舍、财产的安全。凡造成职责范围内不安全事故,均由值班人员负责其全总赔偿。
    学校后勤管理制度 篇4
    一、总务主任岗位职责
    总务主任是校长管理总务工作的主要助手,在分管校长的直接领导下,具体负责学校的总务工作,为教学工作服务,为师生员工的生活服务,具体负责学校的总务工作,为教学工作服务,为师生员工的生活服务,其主要职责是:
    1、根据学校学年及学期计划,制定并实施总务工作计划,经常对照检查,定期总结工作,
    学校各项后勤工作制度。
    2、贯彻勤俭办学的方针,严格执行国家财经纪律,健全财务制度,节俭开支,使有限的经费发挥较大的效益,不断改善办学条件,完善学校财务管理。
    3、负责组织教学用品的采购和供应;按计划订购和发放师生教学用书、课本、作业本以及教师办公用品,并负责购买图书、资料、教具仪器、体育器材和医疗用品。
    4、订阅校产管理规章制度,管理维修好校舍设备,负责学校基本建设和校产的登记、添置和维修,督促师生执行校产的使用和保管制度,建设管理好学校多功能室,对外出物品签发出门单。
    5、美化、绿化和净化学校,负责组织和管理学校环境卫生工作,为教学供给安静、舒适的环境,做好学校安全保卫工作。
    6、关心师生的生活,协同工会搞好师生的生活福利,办好食堂,管好公共福利事业,逐步改善教师学习、工作、生活条件。
    7、负责总务处教职工员工的管理和考核,加强后勤人员的思想政治教育工作,搞好卫生保健工作。
    8、加强学校基建工作的监督管理,确保质量第一、安全第一。
    9、做好学校水电管理工作。
    10、合理配备学校的季节性临时工,保证各岗位工作的高效率。
    11、完成学校交办的其它工作任务。
    12、副主任协助正主任开展工作,并分工负责有关工作,总务主任不在学校时代行其职责。
    二、总务工作管理制度
    1、认识规律,保证供应。
    2、强化法规,有效控制。
    3、勤俭办校,开源节流。
    4、完善管理,服务至上。
    5、合理用人,做到人尽其才。
    6、善于理财,做到财尽其效。
    7、科学管物,做到物尽其用。
    8、珍惜时间,提高工作效率。
    9、抓好信息,畅通各方渠道。
    三、卫生保健员岗位职责
    1、贯彻《中小学卫生工作暂行规定》,结合本校实际,提出学年的学校卫生工作计划,并负责执行过程中的检查和总结。
    2、树立以人性化管理的服务意识,对师生中的偶发急病,应随喊随到,及时处理;需转送医院的,要陪护前往。
    3、贯彻预防为主的医疗方针。经常向师生宣传卫生常识和季节性、传染性疾病的预防知识;培训好班卫生员;督促师生搞好环境卫生、个人卫生,注意教室的采光和照明设施,抓好眼保健操,预防近视;指导学生定期服药,防止蛔虫等寄生虫病,进取防止和坚决扑灭疥疮等疾玻
    4、负责学生的身体健康检查。建立和保管学生的健康档案,掌握研究学生的健康状况,提出工作改善意见,及时向班主任汇报患病学生的情景,提议在学习、劳动和生活上给予应有的照顾。
    5、利用讲座、电教等多种形式,向学生进行青春期生理卫生常识的教育。异常要做好女生经期的卫生指导工作;协助学校做好教职工的计划生育工作。
    6、经常检查监督食堂卫生和教学卫生;对危害学生健康的现象有职责进行劝助直至报告校长出面制止。
    7、努力消灭蚊、蝇孳生场所,消灭虱子、臭虫。
    8、负责采购药品,帐目要清楚;妥善保管药品和医疗器械;严格消毒,严格按药物和剂量使用药品,杜绝医疗事故。
    四、校产专管员职责
    1、严格执行财产保管制度,为学校管理好财产。
    2、认真做好财产登记工作,并认真记好财产帐,做到字迹工整,无涂改现象,数据正确。
    3、严格执行验收制度,对调拨或自购物品,先按据验收,进行分类,记入分类账、总帐,并在发票后签好名,然后调入各室、库,并要求各室记好明细帐,做到帐帐相符。
    4、每学期对各室的帐目查对和结算一次,并向总务处作一次汇报。
    5、严格执行报损报废制度,做好损坏或破旧无用物品和仪器的报损报废工作,并做好退帐手续。
    五、事务员(采购员)工作职责
    学校事务员(采购员)在总务主任领导下,负责一般事务性工作和采购工作。
    1、不断钻研、不断学习、精通各种仪器、设备、用品的性能和用途。
    2、树立为师生的服务观念,待人热情,态度和蔼、及时办理,服务周到。
    3、负责全校有关物资采购和运输工作(指能够个人负担的)。
    4、要凭批准的请购单采购物资不得擅自采购。在采购前,应广泛听取使用部门的意见。购置物资时,要精打细算,注意质量,不符使用者要求应予退货。
    5、采购物品应及时报帐,发票与实物相符,同时交财产管理员验收。
    6、事务员是总务处的内勤人员。事务工作与财产管理员的工作必须密切配合,要全面负责校舍设备的安排和修缮等管理工作。
    7、负责文教办公、劳防用品及清洁用具的领发管理,登记等事务性工作,管理制度《学校各项后勤工作制度》。
    8、关心学生学习和教师工作环境的改善,搞好环境卫生和绿化工作。合理地安排好教学用房、生活用房和一切设备,主动安排好各种集会、突击活动的场所和设备等物质条件,以保证教学、教育工作的顺利开展。
    9、完成总务主任委派有临时性、偶发性、突击性的工作和本室清洁卫生工作。
    六、食堂内部管理制度
    1、加强食堂内部管理及经济核算,力求做到饭菜多样化,价廉物美,经济实惠,为广大师生服务。
    2、食堂采购蔬菜,鱼肉类等物品,须有两人同时操作,一人付款,一人记帐,所购物品有管理员根据发票上物名、数量、单价进行验收,各类单据上要有经手人、验收人及总务处分管负责人签名,方能报销。
    3、严格食堂饭菜核价制度,食堂管理员根据当天市场行情,按不盈利、不亏损的原则,进行核价出售。
    4、食堂未煮熟的食品须经管理人员和分管负责人同意后方可出售。
    5、食堂炊事员和管理员进行轮流值班,值班人员须坚守岗位,处理好食堂内一切事务。
    6、食堂人员每一天购饭菜,实行记帐制,本月底结算,并要克服多吃多占的不良风气。
    7、食堂会计、出纳对食堂往来、帐目结算清楚。做到:每周一评,每月公布一次。
    8、食堂仓库管理员,应当把好仓库钥匙,货物进出手续健全,并认真做好往来货物的进出仓帐。
    七、广播管理员岗位职责
    1、加强学习不断提高业务水平,熟悉广播设备的用途及使用方法,胜任广播器材简单的维修,保护设备的安全。
    2、广播器材(包括录音机、磁带、唱片、麦克风、扩大器、喇叭、音响等)要分类编号妥善保管,建立广播器材账本,做到账物相符。未经主管领导批准,不得私自外借。
    3、负责学校集会和重大活动(如纪念大会、报告会、运动会、庆祝会等)有线广播的安装、播放、拆卸工作,做到随叫随到。
    4、负责每一天早操、课间操、眼保健操的播放工作。
    5、由于器材损坏且未及时向主管部门申报而影响学校活动的开展,学校将追究职责;属正常消耗性损坏,必须及时填报报废单,经主管领导批准,及时增补。
    6、播音室不准外人任意出入,除播音员外,其他任何人不得擅自在播音室住宿,播音室内,不准用任何炊具烹煮食物,不得在播音室内就餐。
    7、注意播音室卫生、机件上无灰尘,房间要每一天打扫,箱柜要经常擦抹。
    八、水电工岗位职责
    1、认真做好学校水、电日常管理工作,确保管线通畅。发现故障,及时维修、调换,确保正常的用水用电。
    2、周一至周五,每一天不少于一次巡视,对水、电管路运行状况作好记录。对维修情景作好记录。使学校的水、电处于良好的运行状态。
    3、对室内外和公共场所的电线、插座、灯头、开关及其他电器设备,要经常进行检查。发现问题,要及时处理,要避免和防止因电器设备有明显问题而发生触电或断线伤人等事故。
    4、保证屋顶储水和厕所水箱不漏水。对各处水龙头,要经常检查维修。对全校电铃,要经常进行检查维修,要保证音响正确,效果良好。
    5、加强对水电材料的管理,坚持领用登记制度,避免浪费,做到帐目相符,负责对用户水电用量的统计登记工作。
    6、初冬时节,要安排时间做好自来水管路的保暖防冻工作。
    7、对学校电风扇、空调设备做好养护工作。
    8、做好领导布置的临时性工作。
    九、锅炉房管理制度
    为确保锅炉房安全,正常运行,特订下列规定:
    1、贯彻执行劳动人事部门颁布的《锅炉房安全管理制度》,确保锅炉正常运行;
    2、锅炉房设计资料应坚持完整,每年一次定期报市检验所进行检验,取得合格证后方可使用。
    3、设专职或兼职管事管理员(报劳动局锅炉处备案),切实做好落实主管部门和锅炉压力容器,安全监督机构下达的安全指标。
    4、司炉工必须经市安全技术培训考核合格,在取得相应类别的司炉操作证后,才能独立操作,严格遵守操作规程,遵守劳动纪律,不得擅自离开工作岗位,严禁非工作人员入内。
    5、严格执行岗位职责制,操作规程,维修保养制度,定接班制度,安全保卫制度,清洁卫生制度。
    6、如果锅炉发生故障事物应及时向上级主管部门和劳动局锅炉处报告,待处理后方可作用。
    十、清洁工岗位职责
    1、每一天对包干区内的厕所盥洗室、走廊、楼梯等公共部位清扫,做到干净、清洁。
    2、每一天对包干区内的办公室、会议室打扫干净。
    3、每一天对走廊、楼梯、厕所地面用拖把拖一次。
    4、定期对公共部位的墙体清扫灰尘,确保墙面清洁。
    5、负责会议室的会前、会后清洁工作,确保会议室的整洁。
    6、做好领导布置的临时性工作。
    十一、绿化管理员岗位职责
    1、负责学校内的绿化管理工作,平时做好施肥、除草、灭虫、浇灌、整枝、保暖等工作。
    2、管理好学校的花圃,根据不一样季节,培植好盆景和花卉。
    3、对学校重要部位及办公室、会议室供给必要的花卉盆景,并做好日常管理工作。
    4、负责好学校一些重大活动的场景花卉盆景的布置。
    5、对学校的绿化要不断优化和美化。
    6、认真做好领导布置的临时性工作。
    十二、门卫岗位职责
    为维护安定团结的政治局面,有利于学校工作的顺利开展,特作如下规定:
    1、门卫人员必须坚持常备不懈的斗争观念,严防外来人员的捣乱破坏,如遇上述情景应严肃加以制止,无理取闹者交派出所处理。
    2、闲人不准入校,来访来客先向门卫人员办理登记手续,经门卫人员许可,方能入校。
    3、上课时间,学生不能离校,如遇特殊者,必须持有班主任批准的假条。
    4、学校财产、建筑材料等物资出门,必须出示出门证。
    十三、食堂工作人员岗位制度
    1、轮到当班人员早上五点到校,准备早餐及各办公室和学生开水,午时开好晚饭以后方可下班。
    2、不当班人员早上七点到,做好各类菜的切洗工作,中午开好午饭并搞好清洁卫生方可下班。
    3、做好点心,为广大师生服务。
    4、食堂管理人员把好质量关,购进各类菜进行验收,并根据不亏损、不盈利原则核算好当天每类菜的价格。
    5、食堂会计及时结算当天伙食收支帐目,做到天天清、月月结。
    6、凡是不合格菜、变质的菜,坚决不出售。
    十四、车辆停放管理制度
    1、本校教职工、学生及临时工的自行车,一律存入车棚内。禁止乱停、乱放。
    2、外来机动、非机动车辆入校时,必须按规定地点停放整齐。
    3、教室和走廊、办公室、工作间不准存放自行车。
    4、严禁在学校内骑自行车,学生上下学不准骑摩托车、三轮车、助动车、电瓶车。
    5、凡违反上述规定或不听从管理人员劝阻者,给予批评教育或行政处理。
    6、门卫室工作人员负责日常检查、监督、纠正违章。
    十五、会计人员工作职责
    会计员在总务主任领导下,负责学校的会计工作。
    1、学校会计应根据会计制度和学校会计工作的任务负责统一管理学校全部会计工作。
    2、学校会计应当事先收集、供给编制财务预算计划的有关资料,并参与编制和严格执行上级批准的学校财务预算计划。合理地供应资金,并监督节俭使用,检查资金的使用效果,以促进少钱多办事,使事业计划与行政任务得以顺利完成。
    3、学校会计应当熟悉有关方针、政策和规定,带头执行并做好宣传督促工作。对不贴合制度规定的收支或手续不全、凭证不实的有权拒付,并及时报告总务主任或校长处理。属于明显违反财经纪律的行为,必须坚决抵制,并及时向领导汇报。
    4、根据政策规定,遵守各项收入制度,进取组织有关收入。经常检查和防止设立“小钱柜”,对各项公款及收入保证及时足额入帐,按时完成上缴任务。分清资金渠道、费用开支范围和开支标准,正确合理安排和管理好各项预算外资金。
    5、按照国家会计制度的规定。设置各种会计帐册。做好算帐、记帐、报帐、用帐和预决算的编制等具体工作。做帐时做到手续完备、资料真实、数字准确、书写整齐、登帐及时、日清月结、帐目清楚、按期报帐。
    6、按照经济核算原则,定期(每月、每季、半年、全年)检查,分析单位预算的执行情景和财务状况,总结单位预算管理工作中的经验和问题,及时提出提议。
    7、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。做到帐物相符、帐册相符、帐实相符。
    8、学校会计对上级主管部门和财政、税务、银行等部门来本单位了解检查财务会计工作,要负责供给有关资料,如实反映情景。
    学校后勤管理制度 篇5
    一、财务管理制度
    1、财会人员要认真贯彻执行党和国家的财政方针、政策,维护财经纪律,正确进行财务监督,严格执行《会计法》、严格履行财会人员岗位职责。
    2、书本费等凡经相关部门批准并由学校通知收取的费用及勤工俭学支出,必须经学校主管领导审批方可支出。
    3、学校经费的支出,以发票为准,每张发票必须经三人签名,并说明用途,方可报帐。
    4、学校经费开支必须从全局出发,向工作重心倾斜,做到计划开支,各部门的开支,不得突破财经预算计划。
    5、出纳会计每月定期向主管校长书面报告财务收支和现金余额情景。
    6、财务人员要认真履行上述规定,严格财务手续,遵守财务纪律,对违背上述规定的开支要坚决制止,若玩忽职守,学校将视其情节与后果给予适当的处理和经济处罚。
    二、学校物资采购、保管、领用登记制
    1、学校物资购、管、用实行登记制,由学校指派专人负责登记工作,一月一汇总,一月一兑现。
    2、对不履行购、管、用程序和手续者,学校不予报销或从工资中扣回,对弄虚作假、虚报物资数量和单价者,按原价二倍从工资中扣除。
    3、学校物资购、管、用程序和要求:造出计划,拟出购物清单,必须由主管校长签字同意。
    三、班级财产维修承包办法
    1、学校设立专项维修经费,专款专用,每期开学后的第一个月由班主任在学校财务室领出。
    2、班级财产维修实行承包制,承包期为一学年,每学期期中和期末各进行一次检查。
    3、承包金额即为班级维修费,由班主任管理,班级损坏财产由班主任请人维修并付给修理费。
    4、每年班级维修费只限于班级财产维修,不用于其他项目,若有添置,由学校负责,但维修费不能超支,若有超支,超支部分由班级自我承担,但节俭部分归班级。
    5、交接办法:若因工作调整,由上届班主任对本班财产进行全面检查和维修,不维修者按其损坏程度,按实际折价15、14、13、12累计计算从维修费中扣除,合格后交下届班主任之后管理使用,由总务处监督交接,假期若有维修,由班主任找学校维修组联系,价格面议,由学校总务处监督。
    四、其它规定
    1、后勤员工必须牢固树立全心全意为全校师生服务的思想,做到有求必应。
    2、严格执行按时上下班制度,签到制度,不得迟到、早退、旷工,严格履行请假手续。
    3、在不影响学校教育教学工作的情景下,按国家休假政策执行。
    4、各工种在规定的时间内领取劳保用品,凡不到领取时间损坏的一律自制。
    5、各工种间注意工作衔接、协作、配合,随时服从工作调遣,凡学校安排的工作,齐心协力进取完成。
    学校后勤管理制度 篇6
    1、学校购买物品严格领导审批手续,固定资产及时进入物资帐,保管人员的帐册必须和会计室的帐吻合。
    2、保管人员按学校规定健全物资保管帐册,进出库手续齐全、帐物相符、不出差错。
    3、贵重物资、易燃、易爆、剧毒物品,要更加严格管理,不得随便散失,严格领用审批制。
    4、各部门的物资均有专人负责保管,门、箱、橱上的钥匙由专人保存,领用、借用手续齐全,防盗、防护设施配齐,不使物资受损失。
    5、保管室配齐消防器材,保管员定期检查其性能,妥善保管并会使用。
    6、保管人员要随手关好门窗,发现不安全因素,必须及时采取整改措施。
    学校后勤管理制度 篇7
    一、财务管理
    1、财会人员和理财小组要认真贯彻执行党和国家的财政方针、政策,维护 财经纪律,正确进行财务监督。
    2、凡经相关部门批准并由学校替代收取的教辅、管理、保险等费用,必须请示学校校长方可给付。
    3、学校经费的支出,以发票或食堂采购凭证为准,每张票据必须有经手人说明用途、分管财务领导证明,才可报校长审批,在出纳处报帐。
    4、假钞谁收取谁负责,教师个人和财务人员账目往来一般以凭据为准。
    5、出纳会计每月定期向校长书面报告财务收支和现金余额情况。
    6、分管财务领导每学期向教职工公布财务情况,接受咨询。
    二、学校物资采购、保管、领用
    1、学校物资购、管、用实行登记制,由学校分教务、总务、政教、幼儿园线负责登记工作。
    2、大宗采购1000元以上校务会决定,3000元以上报总支审批。
    3、采购人员须预先支取现金的,须出具借条,采购完报账后换回借条。
    4、假期财产保管由值班人员负责,按相关制度追究责任。
    5、学校物资不得外借校外人员,一般不借给教师个人使用,凡因故需要借用的,必须校长批准,出具借用条据,并在规定时间内归还,有损坏的按1.5倍价格赔偿。
    三、班级财产维修承包办法班级财产由班主任管理,损坏由学校负责维修,但视情况追究班主任责任。
    四、借款、用电、就餐等规定
    1、教师个人借款500元以上,须由校长审批。所有借款优先从教师工资或绩效中扣除。
    2、教职员工校内用电严格按表收费,电表由学校购买安装,用户使用保管,遗失或人为损坏由用户负责。用户调动或离职由续住者继续使用保管。
    3、学校为学校教职工提供工作餐,教职工来客一天内不收取伙食费,超过一天按每餐5元收取伙食费。
    4、正式教师直系子孙(特指子、孙)就读幼儿园按标准收取保育费,不收伙食费,就读小学按标准收取一切费用。
    学校后勤管理制度 篇8
    一、凡已清查建账的固定资产,使用单位要爱护和保管好,不经主管部门批准,不得随意搬迁或借用。
    二、使用固定资产的部门,应有专人负责管理、建卡、登记,物资损坏或丢失,应查明原因,写出书面报告,经主管部门领导批准后,方可补发。
    三、使用单位凡需增加制做固定资产时,应先写出书面申请(需图纸要带图纸),说明原因,经主管部门及校领导审批后,方可统一定做或购买。不得私自购入,否则不予报销。
    四、凡新购入固定资产,要严格出入库手续,应先到后勤仓库办理物资验收入库单,验收合格后,入固定资产账,加盖固定资产章后,方可到财务科报销。
    五、全校固定资产,主管部门有权调动,并及时办理有关手续,开据凭证,各使用单位无权向本科室以外调动。
    六、固定资产的报废,使用单位填写报废单,按固定资产价格管理权限审批后,方可报废。无手续者,不得随意报废。
    七、各科室固定资产每半年要清查一次,将清查情况及时向主管部门汇报,学校每年清查一次。各科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。
    八、为使固定资产管理正规化,主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。若有账物不符现象,按规定扣发科室奖金。
    九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容,做到合理使用,管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程,造成财产损失者,当事人或科室必须立即写出书面报告,说明原因,根据情节按有关规定处理,对隐情不报者,应严加处罚。
    
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更新时间:2024/12/22 21:47:52